随着金税三期全年上线、国地税的合并及个税改革,特别是今年两会推出了一系列的税收优惠政策,在减税的同时也增加了对税收违法的处罚力度。在新的形式下,我们企业的税收筹划一定要在符合税前的前提下进行。企业应利用好国家的各项优惠政策进行合理的筹划,最终达到节税的目的。
详细解读国家对税收管理的监管措施,如何规避税收风险、如何降低税收负担、如何使企业更健康地发展
提高了对税收筹划的认识,深刻认识税收筹划为企业带来的效益
有效的企业税收筹划和税务管理能够合理减轻企业的税费负担,规范企业税务管理
第一讲:企业税收风险的本质
1. 企业税收风险的五大结果
2. 企业税收风险的内外因素
3. 三种不良的管理方式
4. 六大经常性风险
5. 当前企业税收管理背景
正在着手的有史以来最大的税制改革——以个人所得税促企业税收管理
本次税制改革对企业税收管理工作的新要求
第二讲:提高企业整体税收业务处理能力
1. 企业税收文件资料的收集和管理方法
2. 税收政策的阅读、理解、学习方法
3. 提高团队整体税收业务处理能力的方法
4. 税收文件在企业涉税业务管理中的应用方法
5. 涉税报告在企业税收争议中的应用方法
6. 涉税报告的的结构与作用实例
第三讲:构建高效的企业税收管理架构
1. 税收管理、税务筹划由谁做
2. 企业业务流程与企业财务管理、税收管理的关系
3. 企业税收管理架构设置
4. 如何利用合同管税收
5. 总监税收管理九件事
6. 如何做到税收风险管理日常化
7. 税收风险业务报告单及应用方法
8. 日常纳税调整表及应用方法
9. 税收统计及简要分析表及应用方法
10. 税收管理主要指标监控表及应用方法
第四讲:总监如何做税务筹划
1. 企业税收规划的精髓
2. 构建企业税收规划的基础
3. 税务筹划的三大步
4. 理清八大思路,自己解决问题
第五讲:以法为本规范经营
1. 如何与总裁沟通
2. 公司重大事项的涉税管理
3. 公司税收管理与企业家理财
第六讲:税务稽查现场接待及分歧处理技巧
一、税务机关五大稽查手段
二、税务稽查的三十个突破口
三、税务稽查机构部门设置与工作分工
四、 稽查接待与应对技巧
1. 日常基础工作的三原则
2.接待态度的四准则
3 .防范举报的四个关键
4.接受稽查前应准备的九件事
5.稽查接待的四个技巧
6.涉税资料提供三个方法
7.稽查底稿核对的两个要求
8.稽查意见反馈的五个要点
9.稽查结果的有效控制两手段
10.两类涉税分歧的报告书写规范与技巧
第七讲:以制度管理税收
1. 涉税制度知多少
2. 如何撰写公司制度
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