1)了解涉税风险、纳税评估与税务稽查的理论知识;
2)纳税评估的重要指标解析,稽查案例的剖析;
3)了解国家税务稽查的政策与要点,及时规避涉税风险第一讲: 深刻认识金税三期到底有多么厉害
1.金税三期是什么?为何让企业胆颤心惊?
2.金税三期的主要功能有哪些?
3.金税三期又是如何寻找线索,来发现企业问题的?
第二讲: 金税三期下增值税的涉税风险
1.虚开发票或接受虚开发票导致的税务风险
2.何谓滞留票以及滞留票所带来的税务风险
3.何谓走逃票以及走逃票所带来的税务风险
4.营改增后四流不一致抵扣导致的税务风险
5.营改增后专票抵扣不当所导致的税务风险
第三讲:金税三期下企业所得税的涉税风险
1.收入确认不当导致所得税少缴或多缴的风险
2.所得税纳税调整事项处理不当所导致的风险
3.所得税税收优惠政策利用不当所导致的风险
4.所得税税负偏低而又无正当理由导致的税务风险
第四讲: 金税三期下个人所得税的涉税风险
1.个人股东向企业借款处理不当所导致的税务风险
2.其他人员向企业借款处理不当所导致的税务风险
3.个人非货币资产投资处理不当所导致的税务风险
4.个税新政变化所导致的税务风险
第五讲: 税收筹划的方法与技术
1.税收筹划的四项原则
2.税收筹划的方式方法
第六讲:增值税的纳税筹划
1.两类纳税人身份选择纳税筹划
2.简易计税方法选择的纳税筹划
3.利用税收优惠政策的纳税筹划
4.税负转嫁与递延纳税进行筹划
第七讲: 企业所得税的纳税筹划
1.不同企业组织形式的纳税筹划
2.两种不同征收方式的纳税筹划
3.成本费用税前扣除的纳税筹划
4.利用税收优惠政策的纳税筹划
5.亏损弥补和递延纳税进行筹划
第八讲: 个人所得税的纳税筹划
1.利用免税福利所进行的纳税筹划
2.全年一次性年终奖金的纳税筹划
3.利用股息红利减免税的纳税筹划
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