近日,中国政府发布《关于进一步深化税收征管改革的意见》,对中国税收征管制度改革目标及具体工作做出安排,旨在到2025年形成一流智能化行政应用系统,全面提高税务执法、服务、监管能力。与此同时,金税四期系统即将上线,各税种、跨平台的打通与数据联动势在必行,这也将意味着,税局对企业的监管更加便捷,而企业的各类潜在问题将暴露无遗。
在电票时代及智能化大数据征管背景下,保有完善的证据链、数据链,变得前所未有的重要。在汇算清缴季到来之际,将风险事项从头排查,也是降低后续风险的重要工作!准确的会计核算及完备的备查资料管理,在企业税务规划以适用税收优惠政策的过程中,能作为有利证据,为企业有效降低税务风险。企业在财务核算过程中,是否有效管理原始凭证,将对其税务处理产生直接的影响,一方面,能够帮助企业更准确保留完整的证据链、数据链;另一方面,在税务检查中,还能作为企业证明其合规合法的证据,帮助企业规避税务风险。
年终时期,从每一项经济业务深入讲解,找出存在风险点,完善证据链,建立税收筹划思维。
从业、财、税融合视角下研究税收风险管理思路和方法,在正确处理业务同时,更能顺应管理会计转型趋势,打造真正的财税融合的风险管理精英。
剖析证据链、风险链管理,及大数据风险指标管理,应在哪些环节做出改变,有哪些有效控制方法,改变现有制度提高财税风险控制效果等关键性内容。
第一讲:税务管理的新形势和风险管理的新动态
一、税务管理方式的变化
1.事前审核向事中事后监管转变
2.留存备查后需要注意的问题
3.无差别管理向风险管理转变
二、大数据监控下税务管理新模式和新手段
1.税种联动
2.大数据治理体系
3.建立风险指标和模型
第二讲:大数据检测下的企业税务管理体系重整与规划
一、企业全员税务风险管理工作的基本思路
1.企业的业务流程的把控
2.税务管理的基本要求
二、加强企业的业财融合、降低企业税负
1.正确制定企业的方案
2.证据链管理要求
3.企业税会差异处理基本原则与纳税调整管理规划
4、风险信息反馈思路及税收自查报告撰写技巧
第三讲:专票电子化及风险自查应对
1、国家税务总局[2020]138号文件解读
2、电子发票的发展进程与影响
3、电子凭证入帐将对会计和审计工作代理带来的影响
4、电子合同与数字货币将给企业生态带来的影响
5、哪些电子普通发票可以抵扣进项税
6、电子发票的重复报销管控
7、电子发票恶意冲红与篡改
8、电子发票入账、保存及归档管理
第四讲:大数据下增值税涉税风险与证据链管理
1、应开具而未开具增值税发票的收入确认问题
2、三流不一致的情况下,如何保证发票和证据链的合规性?
3、虚开发票的N种有争议情形
4、为贷款虚构交易开票增加利润,没有偷税是否为虚开发票
5、业务真实,因善意取得虚开发票,进项和成本如何处理
第五讲:企业收入事项涉税风险与证据链管理
一、收入确认相关的风险检测指标解析
1.增值税销售额与营业收入配比
2.增值税申报收入与企业所得税计税收入配比差异
3.增值税未开具发票销售额占全部销售收入比例的增长率
4.应收账款余额较大且与全部销售收入的占比
5.主营业务收入变动率与主营业务成本变动率差异异常
二、收入确认过程中涉税风险与应对
1.未按照企业所得税纳税义务发生时间确认收入风险
【重点】企业收入指标预警应对与证据链管理
2.关联企业之间资金拆借少计利息收入风险
【重点】关联企业之间融通资金的税务管理规划
第六讲:企业扣除业务涉税风险与证据链管理
一、税前扣除相关的风险检测指标解析
1.成本费用变动率与主营业务收入变动率差异
2.工资薪酬支出与主营业务收入占比
3.人工费支出与主营业务成本的配比
4. 汇算清缴多缴退税风险项目
5.小微企业税收优惠临界点
二、成本费用类涉税风险与应对
1.企业出资不到位利息支出未按规定税前扣除风险
【重点】利息支出的税前扣除的风险控制与筹划
2.不符合税法规定的捐赠支出在税前扣除的风险
【重点】扶贫捐赠支出的税务风险控制与筹划
3.会议费、咨询费、车辆使用费、差旅费未按规定税前扣除的风险
【重点】会议费、咨询费、车辆使用费、差旅费的证据链管理规划
4.企业所得税、个税、社保人数、基数不一致的风险
【重点】哪些情况下不一致是合理的
第七讲:优惠类风险与证据链管理
一、企业所得税优惠相关的风险检测指标解析
1.安置残疾人就业人数占比
2.固定资产一次性扣除占比
3.研发费用加计扣除占比
二、企业所得税优惠涉税风险与应对
1.不符合条件的投资收益作为免税收入的风险
【重点】“明股实债”等免税收入处理常见误区与风险控制
2.委托研发费用未按规定税前扣除风险
【重点】委托研发费用加计扣除的处理技巧
3.残疾人员工资加计扣除不符合税法规定的风险
【重点】残疾人员工资加计扣除常见误区与风险控制
4.违规一次性扣除固定资产相关费用风险
【重点】加速折旧新政的具体应用与风险防范
课程总结与回顾
1、课程主要内容总结与回顾
2、答疑解惑
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